Здравствуйте, уважаемые форумчане! У нас ИП, которое не было "поставлено" на УСН, и теперь находится на ОСН, по которому необходимо сдавать декларацию по НДС и прочее. Сотрудники налоговой по ошибке не поставили на спец режим, и теперь говорят, что можно декларацию 3 ндфл и НДС сдать нулевыми, (3 ндфл понимаю, есть расходы подтвержденные, налог к уплате небольшой), но что делать с НДС? Как там можно сдать нулевую декларацию, если есть доходы в 7 млн по р/с и расходы такие же, но по документам никаких счет-фактур не выписывалось, к вычету ничего не принималось, т. к. вели по УСН. Разве мы не должны начислить ндс, принять к вычету, и оплатить его.? Буду признательна ответу на мой вопрос.